崗位職責:
1、組織實施分支機構常規(guī)審計,維護公司各項制度得以落實,發(fā)現(xiàn)和提示分支運營重大風險事項,提報擬處罰并督促及時整改。
2、組織實施事業(yè)部內部控制專項審計,監(jiān)督事業(yè)部內部控制設計和執(zhí)行的有效性,督促事業(yè)部及時進行整改。
3、組織實施集團內部控制評價,識別和發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷,提出內部控制優(yōu)化建議。
4、參與公司各項業(yè)務的內部控制建設,提出內部控制建議。
5、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、大學本科或以上學歷,3年及以上事務所或企業(yè)內審工作經驗。
2、溝通及文字表述能力強,有良好的分析判斷能力。
3、正直、樂觀、善于學習及團隊合作。
4、熟練使用Word、Excel等辦公軟件。
5、能接受一定程度的出差。