崗位職責:
1.執(zhí)行內部審計,確保流程和控制的合規(guī)性;
2.開展公司各部門例行常規(guī)稽核工作,并出具有效審計工作底稿,審計發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改,并做好持續(xù)跟蹤檢查工作;
3.與管理層溝通,報告審計結果,提出改進措施。
任職要求:
1.具備良好的溝通能力和協(xié)調能力,能夠有效處理內部關系;
2.具有較強的原則性和責任心,能夠獨立完成審計工作;
3.熟練掌握辦公軟件和財務軟件的使用;
4.具備良好的職業(yè)道德,對工作認真負責;
5.能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境,具有良好的團隊合作精神。
6.會計學、審計學、財務管理等相關專業(yè),有審計/會計事務所相關經驗優(yōu)先;